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信息索取号: 1144170000728056XJ/2018-02968 类目名称:    财政预算
发布机构: 生成日期: 2018年02月09日
文 号:无 公开方式: 主动公开

阳江市民政局2018年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

1、市民政局内设办公室、计划财务科、双拥优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和社会事务管理科、民间组织管理科、行政审批科等9个科室。具体职能:

1)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;承担机关有关规范性的合法性审核工作;指导民政系统行政执法工作;承办有关行政复议和行政应诉工作;承担民政法制宣传工作;会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范;推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承担民政科技管理工作,负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群和离退休人员服务工作。

2)计划财务科。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作,监督民政事业经费的管理和使用;承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作;承担民政统计管理工作。

3)双拥优抚安置科。负责指导全市开展拥军优属、拥政爱民,军民共建及争创全国、全省双拥模范城(市、区)活动、组织、协调、实施重大节日的拥军优属活动;协调驻军和地主关系;指导、协调军地双方开展以爱国主义为核心的国防和双拥教育;督促检查落实拥军优属、拥政爱民的各项政策措施;承担市拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作;承担“三属”(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)等抚恤、补助、优待工作;承担追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作;承担复退军人稳定工作,协调处理军民矛盾和纠纷;承担军队(含武警部队)移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织实施军地两用人才的开发使用工作;会同有关部门推进退役士兵职业技能培训;指导优抚医院、光荣院、军休所、军人接待站、烈士纪念建筑物的建设和服务管理工作。

4)救灾救济科。拟订救灾工作政策;承办救灾组织、协调工作;组织自然灾害救助应急体系建设;承办灾情核查和统一上报、发布工作;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助;指导救灾物资储备工作;组织和指导救灾捐赠工作;会同有关部门拟订减灾规划;拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;拟订五保户社会救济政策;指导农村敬老院建设;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法;承办中央、省、市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作;指导各地最低生活保障工作;组织拟订促进慈善事业发展政策;组织和指导社会捐助工作。

5)基层政权和社区建设科。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的政策并指导实施;指导城乡社区服务体系建设;拟订婚姻管理政策,推进婚俗改革,承担婚姻行业职业技能建设工作;指导全市涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻管理;指导全市婚姻登记信息管理工作;指导婚姻服务机构管理工作。

6)区划地名科。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担全市镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;承担行政区域界线的勘定和管理工作;指导市内各级行政区域界线的勘定和管理;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划;规范地名标志和管理工作。

7)社会福利和社会事务科(市老龄工作办公室)。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养政策;拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法,指导社会福利机构建设;拟订殡葬管理政策,推进殡葬改革;承担全市经营性公墓的管理工作;承担殡葬行业职业技能建设工作;承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作;拟订社会福利企业扶持政策;承担福利职业技能建设工作;承办收养登记管理工作,指导收养机构管理;指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作;指导殡葬、救助服务机构管理工作;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。

8)民间组织管理科。拟定我市民间组织管理的方针、政策和规章并监督实施;负责全市性民间组织的审批、登记、管理工作;指导、监督县(市、区)民间组织登记管理工作和重大案件的查处工作;承担市社会组织党工委的日常工作。

9)行政审批科。组织制定并实施行政审批集中办理流程和操作规则职责,负责局机关行政审批事项受理、审批、发证等相关业务和行政服务窗口工作,为办理审批和服务事项的用户提供咨询服务等工作。

2、部门预算单位构成。

2018年度预算组成单位共9个,分别是:阳江市民政局、阳江市军队离休退休干部休养所、阳江市救灾物资储备中心、阳江市社会福利院、阳江市救助管理站、阳江市殡葬管理所、阳江市养老院、阳江市殡仪馆、阳江市福利彩票发行中心。

(二)部门人员构成情况。

      1、阳江市民政局机关在职人员31人,其中公务员28人,工勤人员3人;离退休人员25人。

2、直属各事业单位在职人员103人,离退休人员83人。

(三)2018年主要工作任务。

1、进一步提高社会救助水平。一是确保圆满完成列入市政府“十件民生实事”的7项民政事项,力争实现社会救助保障全覆盖。二是充分发挥社会救助托底保障功能。完善社会救助体系建设,加强救助对象动态管理。探索开展为困难群众购买商业保险和综合医疗保险工作。加快特困供养机构公建民营供给侧改革步伐。完成敬老院责任保险购买工作。实现残疾人两项补贴按月发放、精准发放。

2、进一步提升防灾减灾救灾能力。一是认真贯彻落实省委省政府《推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》和省综合防灾减灾规划,制定落实相关政策措施和工作方案,不断完善防灾减灾救灾工作机制。二是做好新灾应对与救助工作,确保受灾群众基本生活得到妥善安排。加大宣传教育演练力度,推进自然灾害应急避护场所建设,深入推进综合减灾示范社区创建,提高救灾应急保障能力,引导社会力量有序参与减灾救灾工作。加强基层灾害信息员队伍建设,完善救灾物资应急动态储备机制,不断完善救灾物资储备体系。

3、进一步推进养老服务体系建设和老龄、慈善事业发展。一是加快养老服务业发展,引导和鼓励社会力量兴办养老服务机构,落实各项税费优惠和补贴政策,加快补齐养老床位短板,确保阳春市、阳西县养老院年内开业,有更多民办养老机构建设投入运营。加快完善养老机构消防许可手续工作。加快居家社区养老服务发展,推进信息化建设,完善服务设施,创新服务形式和内容。继续开展养老院服务质量专项行动,不断提高养老服务质量。抓好养老机构日常管理,加快养老机构责任保险统保工作。二是推动各项老龄政策法规落地。加强高龄老人津贴发放动态化管理。加强基层老年协会建设和老龄事业宣传。继续实施“银龄安康行动”,为符合条件的老年人购买意外伤害保险,不断扩大覆盖面,推动老龄事业持续健康发展。三是认真贯彻落实《慈善法》,稳妥推进慈善组织登记、认定工作,有序开展慈善组织公开募捐资格审核和公开募捐方案备案工作。继续做好“广东扶贫济困日”活动和福利彩票发行管理工作,推动我市慈善事业新发展。

4、进一步做好专项社会事务管理工作。一是深化殡葬改革。落实《阳江市殡葬事业发展“十三五”规划》,推进惠民殡葬、阳光殡葬和绿色殡葬建设,继续组织开展殡仪馆“公众开放日”活动和落实殡葬基本服务免费政策,加速殡仪馆评级建设。二是加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。继续组织开展“6.19”救助管理机构“开放日”活动,加强安置场所标准化和救助管理信息化建设,规范救助管理程序,开展长期滞留流浪乞讨人员寻亲送返专项行动。三是进一步加强农村留守儿童和困境儿童服务保障工作,完善政府领导、民政牵头、部门配合、社会力量参与的农村留守儿童关爱保护和城乡困境儿童保障工作机制。四是贯彻实施《广东省婚姻登记工作规范》,加强婚姻登记机关规范化、标准化建设。

5、进一步推动城乡社区治理和服务创新发展。一是抓好村(居)委会规范化建设。认真组织村(居)委会干部培训教育,指导村(居)委会抓好建章立制,健全村规民约,预防化解离任村干部利益诉求问题。二是抓好城乡社区治理。制定出台我市关于城乡社区治理、乡镇政府服务能力建设、村务监督委员会建设等实施意见及实施方案,全面铺开城乡社区协商试点工作,提升城乡社区治理水平。三是抓好村(居)务公开民主管理。继续完成201830%村(居)的“五化”创建任务,发挥村务监督委员会对村级经济社会事务的民主监管作用。依法落实村民小组的自治制度,加强村民小组规范化建设。四是深入推进城乡社区建设。继续推进“一门式一网式”政府服务自然人事项改革工作和农村社区示范创建活动,加强城乡社区综合服务设施建设。

6、进一步推进社会组织规范发展。一是借鉴汕头经验做法,推进基层社会组织建设,优先培育发展社区社会组织,积极指导培育发展农村社会组织,充分发挥社会组织在推动经济社会加快发展的积极作用。二是加强社会组织检查力度,推进社会组织信息化管理全流程监督,不断提升社会组织提供服务的能力和水平。三是加强社会组织党建工作,坚持党对社会组织工作的领导,要积极引导发展、严格依法管理,充分发挥社会组织党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。四是继续清理规范行业协会商会经营服务性收费,减轻行业协会商会资金负担。完善社会组织法人库建设,推动社会组织管理信息上下互联互通、部门共享共建。

7、进一步增强服务国防和军队建设能力。一是全面落实优抚政策,确保各类优抚对象抚恤补助标准按照政策规定落实。二是完善复退军人服务体系建设。建立完善市县镇村四级复退军人服务组织,严格按照“五有”标准落实好工作场所、人员、编制、制度、经费等,确保复退军人服务体系全覆盖。三是巩固退役士兵安置政策“清零”成果,维护好退役士兵切身利益。健全招聘制度和“阳光安置”制度,进一步提高符合政府安排工作条件退役士兵安置岗位质量,加强退役士兵教育培训组织宣传发动,提高教育培训质量和水平。四是扎实做好军队退役人员服务工作,建立健全军队退役人员服务工作信息收集、沟通联系、政策解释、宣传引导、管理考核等工作机制,帮助解决实际困难。五是推动军民融合深度发展。深化双拥宣传教育,积极配合部队搞好驻训、海训和演习。以创建双拥模范城(县)活动为抓手,推动拥军优属工作创新发展。

8、进一步规范区划地名管理工作。一是全面完成第二次全国地名普查工作,抓紧推进各地地名普查成果转化利用,重点做好图录典志编纂,努力构建层次丰富形式多样的普查成果转化体系,更好地服务社会经济发展。二是积极稳妥地做好界线管理和平安边界创建工作。三是加强地名命名、更名管理和执法检查,推进地名标准化建设,清理整治不规范地名。

9、进一步推动专业社会工作纵深发展。一是认真组织实施“基层民政社会工作服务计划”项目,从2018年起至2020年,在全市每个镇(街)资助开发1个民政社工岗位,在每个县(市、区)资助开发12个民政社工岗位,发展专业社工服务,落实各项惠民政策、打通民生保障“最后一公里”。二是加强社工人才行业管理、注册登记、教育培训等日常管理事务,为本土社工服务机构的发展创造良好条件。三是深入推进省“双百计划”,总结提升经验,抓好社工管理考核等工作,确保“双百计划”在我市发挥示范引领作用。四是稳步推进志愿者队伍建设。广泛开展社区志愿服务,探索开展志愿服务示范创建与国际志愿者主题宣传活动。

二、部门收支预算说明

(一)收入预算情况

2018年度部门预算总收入8312万元,其中一般公共预算2112.6万元,政府性基金预算3440万元。与上一年相比下降192.8万元,主要原因包括:2018年退休人员工资移交社保局发放,人员经费中的退休费预算减少;2018年预算批复不含省专项资金。

(二)支出预算情况

2018年度部门预算支出8312万元,其中:一般公共预算拨款支出2112.6万元,政府性基金预算支出3440万元。按用途划分,基本支出4896.9万元,占比58.91%,项目支出3415.1万元,占比41.09%。与上一年相比总体下降192.8万元,主要原因包括:2018年退休人员工资移交社保局发放,人员经费中的退休费预算减少;2018年预算批复不含省专项资金。

三、三公经费预算说明

2018年三公经费预算数为200.96万元,其中:因公出国(境内)费0万元;公务用车购置及运行费160.26万元(其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费142.26万元);公务接待费40.7万元。

(一)市民政局(本级)2018年三公费预算数22万元,比上年减少2万元。其中因公出国(境内)费0万元;与上一年相比持平;公务用车购置及运行费10万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元);与上一年相比持平;公务接待费12万元,与上一年相比减少2万元,主要原因是控制接待次数和降低接待规模。

(二)市军休所:2018年三公经费预算数为16万元,其中:公务用车购置及运行费8万元,与上一年相比减少12万元;公务接待费8万元,与上一年相比增加7万元。主要原因是2017年有公务用车购置预算,2018年没有公务用车车购置预算,公务用车购置及运行费减少12万元;2017年本单位被广东省民政厅评定为“四星级军休服务管理机构”,根据年末决算支出数,本年预计接待次数会增加,故增加公务接待费预算支出。

(三)市救灾物资储备中心:2018年三公经费预算数为3万元,其中:公务用车购置及运行费2万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),与上一年相比减少1万元;公务接待费1万元,与上一年相比增加1万元。主要原因是减少公务用车运行经费,预留公务接待费。

(四)市福利院:2018年三公经费预算数为20万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),与上一年相比减少14万元;公务接待费5万元,与上一年相比增加1万元。主要原因是2017年公务用车购置15万元,2018年度没有预算购置公务用车;公务用车运行维护费比上一年增加1万元,原因是由于院内收养人员日常看病、体检等需要,因此用车次数增多,油量也增多;公务接待费比上一年增加1万元,原因是回访家庭接待增多。

(五)市救助站:2018年三公经费预算数为10.7万元,其中:公务用车购置及运行费8万元(公务用车运行维护费8万元),与上一年相比减少14万元,主要原因是2018年没有公务用车购置费用;公务接待费2.7万元,与上一年相比增加0.5万元,主要原因是其他救助机构送救助人员增加,故增加公务接待预算费用。

(六)市殡管所:2018年三公经费预算数为22万元,其中:公务用车购置及运行维护费21万元(其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费3万元),与上一年预算相比减少2万元;公务接待费1万元,与上一年预算相比持平。

(七)市养老院:2018年三公经费预算数为20万元,其中:公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),与上一年相比减少48万元;公务接待费5万元,与上一年相比增加0万元。主要原因是:本年度没有车辆购置费。

(八)市殡仪馆:2018年三公经费预算数为69.26万元,其中:公务用车运行维护费66.26万元;公务接待费3万元。与上年持平。

(九)市福利彩票发行中心:2018年三公经费预算数为18万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比一样;公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),与上一年相比减少8万元;公务接待费3万元,与上一年相比减少3万元。主要原因是根据实际情况调整。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费预算情况说明

2018年,本部门的机关运行经费财政拨款预算88.5万元,包括办公费15万元,印刷费3万元,咨询费0.3万元,手续费0.4万元,邮电费1.5万元,物业管理费3.5万元,差旅费7万元,维修费4万元,会议费4.1万元,培训费2.3万元,公务接待费5.5万元,劳务费0.5万元,工会经费8万元,公务用车运行维护费5.2万元,其他交通费用24.2万元,其他商品服务支出4万元。

(二)政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额396.8万元,其中:政府采购货物预算181万元,占45.62%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算215.8万元,占54.38%

(三)预算绩效目标情况

2018年,阳江市民政局财政部门预算安排项目支出3415.1万元,实现绩效目标全覆盖,其中:双拥工作经费30万元,绩效目标是保障双拥工作正常开展;老龄办老人节活动经费8万元,绩效目标是保障老龄工作开展;社团民间组织管理经费20万元,绩效目标是保障民间社会组织管理工作开展;地名标志及勘界工作经费10万元,全国地名普查成果转化利用经费15万元,绩效目标是保障地名管理工作开展;乡镇政务公开工作经费5万元,绩效目标是保障基层政权工作开展;优抚专项补助、现役军人优待金、退役士兵安置费等优抚安置项目经费88.1万元,绩效目标是继续做好优抚安置工作;其他民政管理事务经费260万元,绩效目标是保障民政管理事务工作正常开展;其他社会公益的彩票公益金事业支出2030万元,绩效目标是继续加大对社会福利事业的投入;广东扶贫济困日经费10万元,绩效目标是保障扶贫济困活动日工作正常开展;流浪乞讨人员的救助及对精神病人的救助经费50万元,绩效目标是进一步做好全市辖区内城镇城市生活无着的流浪人员和流浪精神病人的临时救助、保护工作;殡改工作与殡改宣传经费30万元,绩效目标是加强殡葬执法工作和加大殡改宣传力度。养老院运营补助、“五保”“三无”老人生活补助80万元,绩效目标是为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人、抚养人的老年人提供生活照顾、康复、护理和临终关怀等服务;殡仪馆更新设施设备、基础设施、绿化建设经费150万元,绩效目标是进一步提高殡葬工作效能,提高社会福利服务水平;福彩中心项目经费629万元,绩效目标是进一步提高销售量、增加效能,完成年度销售任务。

(四)国有资金占有使用情况

本部门共有车辆54辆,其中,一般公务用车20辆,特种专业技术用车1辆,其他用车33辆。单位50万元以上通用设备4台。

2018年部门预算安排购置车辆1辆,单位50万元以上通用设备1台,单位100万元以上通用设备2台。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):开展拥军优属活动的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(三十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面支出。

(三十三) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火殡场等殡仪事业单位的补助支出等。

(三十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(三十五)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时求助支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十九)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(四十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四十二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

(四十三)其他支出(类)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(四十四)其他支出(类)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件:2018年部门预算公开表格.xlsx

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